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孝感住房公积金中心

2021-02-25 01:13:48股票开户

  2019年度孝感住房公积金中央部门决算

  目 录

  第一部门 本部门概况

  一、部门主要职能

  二、部门决算单元组成

  三、部门职员组成

  第二部门 部门名称2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表(表1)

  二、收入决算表(表2)

  三、支出决算表(表3)

  四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

  五、一样平常公共预算财政拨款支出决算表(表5)

  六、一样平常公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

  七、一样平常公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

  第三部门 部门名称2019年度部门决算情形说明

  一、收入支出决算总体情形说明

  二、收入决算情形说明

  三、支出决算情形说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情形说明

  五、一样平常公共预算财政拨款支出决算情形说明

  六、一样平常公共预算财政拨款基本支出决算情形说明

  七、一样平常公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情形说明

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情形说明

  九、关于2019年度预算绩效情形说明

  十、机关运行经费执行情形

  十一、政府采购支出情形

  十二、国有资产占用情形

  十三、其他主要事项的情形说明

  第四部门 名词诠释

  第一部门 本部门概况

  一、部门主要职能

  孝感住房公积金中央贯彻落实党中央关于住房公积金事情的目的政策和决议部署,落实省委和市委事情要求,在推行职责历程中坚持和增强党对住房公积金事情的集中统一直导。主要职责是:(一)贯彻执行国家、省有关住房公积金的执法、规则和政策,拟订全市住房公积金政策。(二)体例、执行住房公积金的归集、使用妄想。(三)纪录全市住房公积金的缴存、提取、使用等情形,审批住房公积金的提取、使用。(四)认真全市住房公积金的核算。(五)认真全市住房公积金的保值和送还。(六)体例全市住房公积金的归集、使用妄想执行情形陈诉。(七)受市政府委托治理其他住房资金。(八)承办市住房公积金治理委员会决议的其他事项。(九)指导、监视派出机构的事情。(十)完成市委、市政府交办的其他使命。

  二、部门决算单元组成

  从决算单元组成来看,部门决算由纳入自力核算的单元本级决算和 0 个下属单元组成。其中:行政事业单元 0 个、参照公务员法治理事业单元 1 个、全额拨款事业单元 0 个、差额拨款事业单元 0 个、自收自支事业单元 0 个。

  三、部门职员组成

  孝感住房公积金中央总体例人数 17 人,其中:行政体例 0 人,事业体例 17 人(其中:参照公务员法治理 17 人)。在职实有人数 21 人,其中行政 0 人,事业 21 人(其中:参照公务员法治理 21 人)。

  离退休职员 3 人,其中:离休 0 人,退休 3 人。

  第二部门 孝感住房公积金中央2019年度部门决算表

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  第三部门 孝感住房公积金中央2019年度部门决算情形说明

  一、2019年度收入支出决算总体情形说明

  2019年度收、支总妄想分为856.57、 831.2 万元。与2018年相比,收、支总计各增添 164.12、181.72 万元,增添 23.7%、28% ,主要缘故原由是职员经费和信息化建设专项用度的增添。

  二、2019年度收入决算情形说明

  2019年度今年收入合计 856.57 万元。其中:财政拨款收入856.57万元,占今年收入 100 %;上级津贴收入 0 万元,占今年收入 100 %;事业收入 0 万元,占今年收入 0 %;谋划收入 0 万元,占今年收入 0 %;隶属单元上缴收入 0 万元,占今年收入 0 %;其他收入 0 万元,占今年收入 0 %、

  三、2019年度支出决算情形说明

  2019年度今年支出合计 831.2 万元。其中:基本支出 439.83 万元,占今年支出 52.92 %;项目支出 391.37 万元,占今年支出 47.08 %;上缴上级支出 0 万元,占今年支出 0 %;谋划支出 0 万元,占今年支出 0 %;对隶属单元津贴支出 0 万元,占今年支出 0 %。

  四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情形说明

  2019年度财政拨款收、支总妄想分为 856.57、831.2 万元。与2018年度相比,财政拨款收、支总计各增添 164.12、181.72 万元,增添 23.7%、28% 。主要缘故原由是职员经费和信息化建设用度的增添。

  五、2019年度一样平常公共预算财政拨款支出决算情形说明

  (一)一样平常公共预算财政拨款支出总体情形。

  2019年度一样平常公共预算财政拨款支出 831.2 万元,占今年支出合计的 100 %。与2018年相比,一样平常公共预算财政拨款支出增添 181.72 万元,增添 28 %。主要缘故原由是职员经费和信息化建设用度的增添。

  (二)一样平常公共预算财政拨款支出决算结构情形。

  2019年度一样平常公共预算财政拨款支出 831.2 万元,主要用于以下方面:住房保障支出 831.2 万元,占 100 %。

  (三)一样平常公共预算财政拨款支出决算详细情形。

  2019年一样平常公共预算财政拨款支出年度预算为 869.9 万元(包罗年头部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年头结转和结余资金等),支出决算为 831.2 万元,完成年度预算的 95.6 %。其中:基本支出 439.83 万元,项目支出 391.37 万元。项目支出主要用于住房公积金政策宣传及扩面建制经费 29.12 万元,主要成效;孝感日报专版宣传、通过电子阅报屏、电视台视频播放、宣传牌、网络新媒体等多种途径宣传,切实到达提升住房公积金政策知晓度和缴存职工知足度;教育培训费 5.82 万元,主要成效:一直提高全市公积金从业职员的职业道德水平和营业知识手艺,提升公积金治理服务水平;公积金信息化建设费 232.67 万元,主要成就;施展信息手艺在提高效能、拓展服务、清静提防等领域的作用,推动我市公积金治理服务周全升级;公积金营业营运费 122.84 万元,主要成就;逐步完善公积金管办疏散运行模式,确保公积金清静、高效运行;房地产大厦二楼物业费 0.92 万元,主要成就:提升北京路二楼房产安保及卫生情形。

  住房保障支出(类)。年度预算为 869.9 万元,支出决算为 831.2 万元,完成年度预算的 95.6 %,支出决算数小于年度预算数的主要缘故原由:一是中央坚持贯彻厉行节约原则;二是部门项目未得以周全开展。

  六、2019年度一样平常公共预算财政拨款基本支出决算情形说明

  2019年度一样平常公共预算财政拨款基本支出 439.83 万元,其中,职员经费 374.36 万元,主要包罗:基本人为、津贴津贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食津贴费、绩效人为、机关事业单元基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他人为福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生涯津贴、救援费、医疗费、助学金、奖励金、生产津贴、住房公积金、提租津贴、购房津贴、物业服务津贴、其他对小我私人和家庭的津贴支出;公用经费65.47万元,主要包罗:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取温顺费、物业治理费、差盘缠、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托营业费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通用度、税金及附加用度 、其他商品和服务支出、办公装备购置、专用装备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资天性支出、企业政策性津贴、事业单元津贴、其它对企业事业单元津贴。

  七、2019年度一样平常公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情形说明

  (一)“三公”经费的规模

  孝感住房公积金中央有一样平常公共预算财政拨款预算部署“三公”经费的单元包罗部门名称本级及下属单元 0 个行政单元、 0个参公单元、 0 个全额拨款事业单元。

  (二)一样平常公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情形

  2019年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 27.6 万元,支出决算为 19.9 万元,为预算的 72.1 %,比2018年度增添 16.76 万元,增添 533.76 %,其中:公务用车购置费增添了17.85万元。

  1.因公出国(境)费。

  中央因公出国(境)费 0 万元,因公出国(境)团组数 0 个,因公出国(境)人次 0 人,为预算的 0 %,比预算增添(镌汰) 0 万元。与2018年度相比增添(镌汰) 0 万元,增添(降低) 0 %。

  2.公务用车购置费及运行维护费。

  中央公务用车购置费及运行维护费 19.16 万元,为预算的 80.8 %,比预算镌汰 19.16 万元,主要缘故原由是中央严酷贯彻执行中央、省市文件精神,凭证文件要求抓好落实,严酷控制“三公经费”支出,进一步压缩公务用车购置及运行维护费。与2018年度相比增添 16.88 万元,增添 740.36 %,主要缘故原由是今年中央更新了一辆应急公务用车,其中公务用车购置费 17.85 万元,公务用车运行维护费 1.31 万元,今年公务用车更新公务用车 1 辆,年尾公务用车保有量 1 辆。

  3.公务接待费。

  中央公务接待费为 0.74 万元,公务接待 15 批次,公务接待 90 人,为预算的 18.97 %,比预算镌汰 81.03 万元,主要缘故原由凭证湖北省《党政机关厉行节约阻挡铺张条例》实验措施,严酷落实“三公”经费等治理制度,自觉压减一样平常性支出,提高预算资金使用效益。与2018年度相比镌汰 0.12 万元,降低 13.95 %,主要缘故原由是凭证湖北省《党政机关厉行节约阻挡铺张条例》实验措施,严酷落实“三公”经费等治理制度,自觉压减一样平常性支出,提高预算资金使用效益。

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情形说明

  2019年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 万元,今年收入 0 万元,今年支出 0 万元,年尾结转和结余 0 万元。比2018年增添(镌汰) 0 万元,增添(降低) 0 %。

  九、关于2019年度预算绩效情形说明

  (一)预算绩效治理事情开展情形。

  凭证预算绩效治理要求,中央组织对2019年度一样平常公共预算项目支出周全开展绩效自评,共涉及项目 5 个,资金 391.37 万元,占一样平常公共预算项目支出总额的47.08%。比2018年同期增添151.03万元,增添62.84%,主要是公积金信息化建设项目用度的增添。从评价情形来看,项目资金使用治理严酷规范,5个预算项目的各项绩效目的完成较好,各项事情基本实现年头妄想。组织开展部门整体支出绩效评价,评价情形来看,基本支出、项目资金使用治理严酷规范,各项事情基本实现年头妄想。

  附件:2019年度孝感住房公积金中央整体绩效自评表.xls在线预览

  (二)绩效自评效果

  中央今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评效果(不包罗涉密项目)。

  1.住房公积金政策宣传及扩面建制经费 项目绩效自评综述:项目整年预算数为 35 万元,执行数为 29.12 万元。完成预算的 83.2 %。主要产出和效益:普遍开展公积金政策推广事情。围绕“互联网+公积金宣传”,充实使用新媒体和传统媒体融合生长优势,拓宽运用新闻报道宣传、公益广告宣传和新媒体平台宣传等方式。2019年累计举行了七期的新闻报道宣传、在电视台投放整年365天的公益广告,同步孝感新闻综合频道、孝感广播电视台旗下微信民众号、云上孝感APP及孝感广电台宣传渠道,扩大了宣传半径,提高了宽大职工对住房公积金的知晓度和知足度;发现的问题及缘故原由:项目资金略有结余,降低了财政资金使用效率;项目响应的专项治理不规范,项目治理制度不健全;未体例绩效目的审核指标,项目绩效治理重视水平不够;公积金政策宣传没有新突破。下一步刷新措施:一是孝感日报与孝感电视台等传统媒体和新媒体进一步加大宣传;二是科学合理的体例绩效目的,增强对项目支出绩效的监控,增强项目产出和效果的经济性、效率性和效益性,确保项目预算绩效目的的顺遂实现。

  2.住房公积金缴存单元专管员及中央从业职员教育培训 项目绩效自评综述:项目整年预算数为15万元,执行数为 5.82 万元。完成预算的 38.8 %。主要产出和效益:中央凭证年头预算部署举行了中央(含服务处)从业职员政策营业培训、文化礼仪培训、财政知识培训、信息系统培训,多次加入天下住房金营业培训班,中央职员的综合素质获得很大提升;举行缴存单元专管员培训,缴存单元的对公营业可以直接在自己电脑上登录网厅治理,做到让“数据多跑路,群众少跑腿”。在项目效益方面,举行种种针对提高中央从业职员综合素质和营业手艺的培训、起劲组织职员加入天下住房公积金政策营业及稽察培训、组织公积金缴存单元专管员缴存营业网厅操作培训等在接受培训工具中获得了很好的评价;发现的问题及缘故原由:公积金缴存单元专管员及中央从业职员教育培训项目实验事情在市政府的准确向导和财政局等部门的鼎力大举支持下,总体情形较好,但也存在亟需改善的不足之处,如:项目资金结余较大,降低了财政资金使用效率;项目响应的专项治理不规范,项目治理制度不健全;未体例绩效目的审核指标,项目绩效治理重视水平不够。下一步刷新措施:科学合理的体例绩效目的,增强对项目支出绩效的监控,增强项目产出和效果的经济性、效率性和效益性,确保项目预算绩效目的的顺遂实现。

  3.公积金信息化建设 项目绩效自评综述:项目整年预算数为316.4万元,执行数为232.66万元。完成预算的 73.53 %。主要产出和效益:中央的运维运营类信息化项目,很好的实现了营业支持、手艺保障、信息果真、信息宣布、交流互动等作用。全市8个营业网点,治理着上百亿的公积金余额的资金规模,阻止2019年底,全市贷款发放额也已凌驾100亿元,没有两大信息系统的支持不会有双超百亿的效果。详细来说,每年公积金政策都市有调整,就需要凭证政策实时调整和刷新信息系统,才气实现政策行动真正落地;同时12329热线、12329短信等服务渠道的正常运行,才气保障信息果真、政策解答、互动交流的顺畅;发现的问题及缘故原由:对体例预算要领掌握不够。主要是没有分清项目总体预算和今年度应执行的预算之间的区别,造成预算数和执行数差池应。项目资金结余较大,降低了财政资金使用效率;项目响应的专项治理不规范,项目治理制度不健全;未体例绩效目的审核指标,项目绩效治理重视水平不够。下一步刷新措施:科学合理的体例绩效目的,增强对项目支出绩效的监控,增强项目产出和效果的经济性、效率性和效益性,确保项目预算绩效目的的顺遂实现。

  4.公积金营业营运费 项目绩效自评综述:项目整年预算数为153万元,执行数为 122.84 万元。完成预算的 80.29 %。主要产出和效益:政府高度重视,部门推进有力,保障了营业顺遂开展;起劲调整政策,明确公积金支持重点,优先知足职工基本住房刚性需求,支持改善型需求,保障了公积金使用公正、合理;增强公积金运行中的流动性风险、贷款逾期风险、廉政风险等风险防控,保障了公积金资金清静;通过劳务派遣无邪用工的方式,起劲接纳人力资源保障措施,保障了营业可一连运行;发现的问题及缘故原由:项目实验事情在市政府的准确向导和财政局等部门的鼎力大举支持下,总体情形较好,但也存在亟需改善的不足之处,如:项目资金略有结余,因故造成部门财政资金闲置,降低了财政资金使用效率;项目响应的专项治理不规范,项目治理制度不健全;未体例绩效目的审核指标,项目绩效治理重视水平不够。下一步刷新措施:科学合理的体例绩效目的,增强对项目支出绩效的监控,增强项目产出和效果的经济性、效率性和效益性,确保项目预算绩效目的的顺遂实现。

  5.房地产大厦二楼物业费 项目绩效自评综述:项目整年预算数为 2 万元,执行数为 0.92 万元。完成预算的 46 %。主要产出和效益:项目完成了预定目的,发生了优异的效果。在项目决议上,项目定位清晰,目的明确,凭证充实;投入治理方面,专项经费均按现实需求、季度拨付,中央凭证划定使用资金、实时支付用度,不存在挪用、占用情形;在项目产出中成本控制较好,节约部门财政支出;营造了整齐雅观、秩序优异的情形;发现的问题及缘故原由:项目实验事情在预算体例时量化指标,可以精准的测算,利便实验成本控制。在签署条约时约定出租后的物业费由承租人肩负,在一定水平上节约了财政资金,提高了财政资金的使用效率。下一步刷新措施:科学合理的体例绩效目的,增强对项目支出绩效的监控,增强项目产出和效果的经济性、效率性和效益性,确保项目预算绩效目的的顺遂实现。

  附件:2019年度孝感住房公积金中央项目支出绩效自评表.xls在线预览

  (三)重点项目绩效评价效果

  附件:2019年孝感住房公积金中央项目绩效评价陈诉.docx在线预览

  (四)绩效评价效果应用情形

  1.部门绩效评价效果应用情形。

  至部门决算果真时已经应用的情形。中央增强项目妄想、绩效目的治理、完善项目分配措施和治理措施、增强项目治理、效果与预算部署相团结。

  2.部门绩效评价效果拟应用情形。

  至部门决算果真时还未应用但拟应用的情形。中央增强项目妄想、绩效目的治理、完善项目分配措施和治理措施、增强项目治理、效果与预算部署相团结。

  十、机关运行经费执行情形

  2019年度中央机关运行经费 65.47 万元,其中办公及印刷费 6.66 万元、邮电费 1.68 万元、差盘缠 11.62 万元、租赁费0.6万元、聚会会议费 0.5 万元、培训费 0.12 万元、公务接待费 0.74 万元、劳务费 1.28 万元,委托营业费0.2 万元、工会经费 1.57 万元、公务用车运行维护费 1.31 万元、其他交通用度17.29万元,其他商品和服务支出3.72万元、公务用车购置17.86万元、办公装备购置0.32万元。

  2019年中央机关运行经费比2018年增添 17.7 万元,增添 37.25 %,主要缘故原由是中央更新了一辆应急公务用车。

  十一、政府采购支出情形

  2019年度中央政府采购支出总额 274.19 万元,比2018年同期增添201.39万元,增添276.63%,主要是公积金信息化建设政府采购支出增添。其中:政府采购货物支出 21.02 万元、政府采购工程支出 0.3 万元、政府采购服务支出 252.87 万元。授予中小企业条约金额 351.7 万元,占政府采购支出总额的 128.27 %,其中:授予小微企业条约金额 21.32 万元,占政府采购支出总额的 7.78 %。

  十二、国有资产占用情形

  阻止2019年度12月31日,中央占有使用国有资产807万元,包罗有形资产和无形资产,比上年增添157万元,增添24.12%。主要是当期增添 牢靠资产价值20万元,增添无形资产价值137万元。

  中央有车辆 1 辆,其中,副部(省)级及以上向导用车 0 辆,主要向导干部用车 0 辆,神秘通讯用车 0 辆,应急保障用车1 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业手艺用车 0 辆,离退休干部用车0 辆,其他用车 0 辆。

  单元价值50万元(含)以上通用装备 0 台(套);

  单价100万元(含)以上专用装备 0 台(套);

  衡宇 440 平方米, 174 万元。其中办公用房 0 平方米, 0万元,营业用房 0 平方米, 0 万元,其它(不含修建物) 0 平方米, 0 万元。

  其它资产主要是专用装备130万元、通用装备187万元、家具用具装具及动植物14万元、无形资产302万元。

  十三、2019年度其他主要事项的情形说明

  (一)扶贫资金情形说明

  2019年度中央无扶贫资金,与上年相比无增减。

  (二)禁捕资金情形说明

  2019年度中央无禁捕资金,与上年相比无增减。

  第四部门 名词诠释

  (一)财政拨款收入:指单元从本级财政部门取得的财政拨款。

  (二)上级津贴收入:指从主管部门和上级单元取得的非财政津贴收入。

  (三)事业收入:指事业单元开展专业营业运动及辅助运动取得的收入。

  (四)谋划收入:指事业单元在专业营业运动及其辅助运动之外开展非自力核算谋划运动取得的收入。

  (五)其他收入:单元取得的除上述收以外的各项收入,包罗未纳入财政预算或财政专户治理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款子、无法偿付的应付及预收款子等。

  (六)用事业基金填补收支差额:指事业单元在昔时的财政拨款收入、事业收入、谋划收入、其他收入不足以部署昔时支出的情形下,使用以前年度积累的事业基金(事业单元昔时收支相抵后按国家划定提取、用于填补以后年度收支差额的基金)填补今年度收支缺口的资金。

  (七)年头结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到今年按有关划定继续使用的资金。

  (八)各支出功效分类科目(到项级)

  1.一样平常公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

  (九)结余分配:指事业单元凭证会计制度划定缴纳的所得税以及从非财政津贴结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

  (十)年尾结转和结余: 指单元凭证有关划定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  (十一)基本支出:指单元为保障其机构正常运转、完成一样平常事情使命而发生的职员支出和公用支出。

  (十二)项目支出:指单元为完成特定行政使命和事业生长目的在基本支出之外所发生的支出。

  (十三)谋划支出:指事业单元在专业运动及辅助运动之外开展非自力核算谋划运动发生的支出。

  (十四)“三公”经费:指使用一样平常公共预算财政拨款部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)用度反映单元公务出国(境)的国际盘缠、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过盘费、保险费、清静奖励用度等支出;公务接待费反映单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)用度。

  (十五)机关运行经费:指为保障行政单元(含参照公务员法治理的事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金,包罗办公及印刷费、邮电费、差盘缠、聚会会议费、福利费、一样平常维修费、专用质料及一样平常装备购置费、办公用房水电费、办公用房取温顺费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

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